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一、温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章;组织制定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业发展规划;组织制定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版和体育事业的政策和管理办法,并负责组织监督实施。
2、组织制定全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版和体育等产业的发展战略、发展规划和产业政策,协调和促进文化体育产业发展;负责全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版和体育行业的统计工作。组织制定全区对外文化、体育交流的发展规划,归口管理对外文化工作及对香港、澳门特别行政区和台湾地区文化交流工作;按规定权限申报和实施全区对外文化交流计划和项目。
3、组织制定全区文化、体育事业基本建设规划,统筹安排文化、文物、广播电影电视、新闻出版、体育建设经费;指导直属单位管理基建工程;参与规划、实施重点文化、体育设施建设,负责区级公共文化、体育设施使用情况的监督管理。
4、管理、指导、协调文化、文物、广播电影电视、新闻出版、著作权和体育事业的发展;指导专业艺术团(队)组织和业务建设;指导、组织、协调全区性重大文化、体育活动。
5、综合管理全区社会文化和图书馆事业,指导图书馆、文化馆(站)和影剧院建设;推进民族民间艺术保护工作,组织、指导开展群众文化活动;指导开展少儿文化和老年文化等社会文化工作。
6、综合管理全区博物馆和非物质文化遗产保护事业;承担各级文物保护单位、非物质文化遗产项目的相关申报和管理工作;指导、协调全区文物管理、保护、利用和安全等工作;负责全区文物维修工作;指导、协调全区的非物质文化遗产管理工作。
7、负责区级文化广电新闻出版、体育部门法定的文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台文化、体育交流项目等行政许可、非行政许可审批和审核上报工作;指导全区文化市场、文物、广播电影电视、新闻出版、体育行政审批工作。
8、负责全区文化、文物、广播电影电视、新闻出版和体育市场的监督管理;指导全区文化、体育市场行政执法;负责办理文化、文物、广播电影电视、新闻出版、体育行政复议和行政诉讼案件应诉等工作。
9、负责全区广播电影电视的行政(行业)管理,指导全区广播电影电视宣传工作;制定有关技术政策和标准,指导和协调全区广播电视重大技术项目建设;负责用于广播电台、电视台播出的广播电视节目的进口管理、报批工作;负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。
10、负责管理、协调全区各类出版物的出版、复制、印刷和发行工作;负责组织对各类出版物的审读;承担全区著作权行政管理工作。
11、指导文化、文物、广播电影电视、新闻出版、体育行业协会及学会等社会团体工作;管理直属企事业单位,承担直属单位的文化体制改革工作。
12、负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测;统筹规划竞技体育发展工作,指导协调体育业余训练和体育竞赛,负责全区体育业余训练重点项目布局;统筹规划青少年体育发展,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作;培育、发展体育产业,组织拟定体育产业和经营活动的政策,归口管理体育市场;负责全市体育社团的资格审查;依法管理健身气功;负责体育彩票管理工作;会同有关部门编制公共体育设施建设规划。
13、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 温州市洞头区文化广电新闻出版局(本级)
2.温州市洞头区体育局
温州市洞头区文化市场行政执法大队
温州市洞头区文化馆
温州市洞头区图书馆
温州市洞头区文物保护所
温州市洞头区市民活动中心
温州市洞头区影剧院
二、温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,428.42万元,与2017年度相比,收、支总计各减少158.36万元,下降6.12%。主要原因是:主要原因是同比去年项目资金有所减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计2,379.05万元;包括财政拨款收入2,337.18万元(其中,一般公共预算2,128.83万元,政府性基金预算208.34万元),占收入合计98.24%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入41.88万元,占收入合计1.76%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计2,349.14万元,其中基本支出1,459.30万元,占62.12%;项目支出889.84万元,占37.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,350.13万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少170.34万元,下降6.75%。主要原因是同比去年项目资金有所减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,126.52万元,占本年支出合计的90.52%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.37万元,增长2.33%。主要原因是人员调动、缴费基数调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,126.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.90万元,占0.09%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1.50万元,占0.07%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出1,893.82万元,占89.06%;社会保障和就业(类)支出126.22万元,占5.94%;医疗卫生与计划生育(类)支出31.29万元,占1.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1.05万元,占0.05%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出70.73万元,占3.33%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1812.54万元,支出决算为2,126.52万元,完成年初预算的117.32%,主要原因是追加人员及项目经费,包括文保所档案整理扫描费、追加文化走亲活动经费、 “百岛之夜”文艺演出活动经费等。其中:
一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加文保所档案整理扫描费。
教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是区教育系统转入体育局赛事经费,用于中小学棋类比赛经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2018年年初预算为105.21万元,2018年支出决算为150.18万元,完成年初预算的142.74%,决算数大于预算数的主要原因文化局本级因人员调动增加,人员经费及公用经费增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2018年年初预算为304.46万元,2018年支出决算为348.49万元,完成年初预算的114.46%,决算数大于预算数的主要原因图书馆人员经费及公用经费的增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加文化走亲活动经费、 “百岛之夜”文艺演出活动经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2018年年初预算为260.46万元,2018年支出决算为309.94万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因人员调动,经费的增加以及洞头区首届视觉艺术展的增加等。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为3.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因文化交流经费追加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2018年年初预算为71.2万元,2018年支出决算为103.52万元,完成年初预算的145.39%,决算数大于预算数的主要原因追加文化洞头创作经费。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2018年年初预算为99.51万元,2018年支出决算为132.76万元,完成年初预算的133.41%,决算数大于预算数的主要原因执法大队在职人员经费及办公经费增加。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2018年年初预算为59万元,2018年支出决算为224.97万元,完成年初预算的381.3%,决算数大于预算数的主要原因影剧院(自收自支事业单位)向财政追加人员经费、公用经费。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2018年年初预算为252.2万元,2018年支出决算为97.74万元,完成年初预算的38.75%,决算数小于预算数的主要原因文化遗产保护专项(浙财文[2017]34号)31万元指标划转至东屏街道、110万财政指标收回;文保单位文保点维修专项指标划转29万至东屏街道等。
文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。2018年年初预算为162.85万元,2018年支出决算为203.98万元,完成年初预算的125.26%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为90.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加2018年全国自行车锦标赛经费、2018年温州国际铁人三项赛补助经费、体育比赛奖金、体育赛事经费等支出。
文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为16.56万元,完成年初预算的55.2%,决算数大于预算数的主要原因体育训练经费支出减少。
文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2018年年初预算为30万元,2018年支出决算为46万元,完成年初预算的153.33%,决算数大于预算数的主要原因增加省市补助资金支出,温财教[2017]588号2017年“民生实事”体育项目建设首期补助资金、温财教[2018]37号2017年“民生实事”体育项目建设第二期补助(标准篮球场建设)等支出。
文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为3万元,2018年支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为118万元,2018年支出决算为150.26万元,完成年初预算的127.34%,决算数大于预算数的主要原因增加浙财教[2016]123号省拨文化驿站专项经费、浙财文[2017]45号2018年省基本公共文化服务重点市县补助(文化重点区建设经费)、免费开放经费(文化礼堂配送经费)等支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因民政局拨入经费,用于场租费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为93.04万元,2018年支出决算为89.47万元,完成年初预算的96.16%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,缴费基数调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为37.23万元,2018年支出决算为35.75万元,完成年初预算的96.02%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为4.11万元,2018年支出决算为3.93万元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为9.68万元,2018年支出决算为9.27万元,完成年初预算的95.76%,决算数小于预算数的人员变动,缴费基数调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为18.55万元,2018年支出决算为18.09万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,缴费基数调整。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因 追加2018年度东西部扶贫协作工作经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为74.08万元,2018年支出决算为70.73万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数的主要原因人员变动,缴费基数调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,433.28万元,其中:
人员经费1,246.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保等;
公用经费186.43万元,主要包括:办公费、印刷费、委托业务费、培训费、维修费等。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出208.34万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出208.34万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为235万元,支出决算为208.34万元,完成年初预算的88.66%,主要原因是市民活动中心培训班规模缩小,收入减少,财政保障非税指标下达数减少。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为235万元,2018年支出决算为87.23万元,完成年初预算的37.12%,决算数小于预算数的主要原因市民活动中心培训班规模缩小,收入减少,财政保障非税指标下达数减少。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为95万元,2018年支出决算为118.32万元,完成年初预算的124.55%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因年中追加下达省市补助资金,包括温财教[2017]692号2017年市级体彩公益金专项资金、群众体育设施建设及器材添置(浙财教(2016)101号)、温财预发281号、洞财预[2017]18号2016年市级体彩公益金-体育后备人才基地专项配套补助经费、温财预发281号、洞财预[2017]18号2016年市级体彩公益金-群众体育创建活动专项配套补助等经费,用于体育赛事等支出。
其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因上年结转浙财综[2014]62号“十二五”第四批资助青少年校外活动保障和能力提升项目专项彩票公益金,用于流动少年宫广告制作费、小工费等。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.69万元,支出决算为9.67万元,完成预算的82.75%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支,公务出差、因公出国、公务接待支出等减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.08万元,占52.51%,与2017年度相比,增加5.08万元,增长100%,主要原因是台湾、欧洲文化交流;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为4.59万元,占47.49%,与2017年度相比,增加0.19万元,增长4.32%,主要原因是文化考察、业务交流有所增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为5.19万元,支出决算为5.08万元。完成年初预算的97.91%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理控制因公出国经费支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费年初预算数为6.50万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的70.66%。主要用于接待上级部门工作考察、文保专家指导、工作对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是开源节流,严格控制公务接待费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次,累计449人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出4.59万元,主要用于接待上级部门工作考察、文保专家指导、工作对接等支出。接待449人次,48批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,温州市洞头区文化广电新闻出版局(体育局)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目21个,涉及当年一般公共预算资金395.6万元,占项目资金预算总额的40.54%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
温州市洞头区文化广电新闻出版局(汇总)在2018年度部门决算中反映藏书购置、报刊订购及全民健身的项目绩效自评结果。
藏书购置、报刊订购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年购置图书9017册,达到人均新增馆藏0.09册;二是项目实施后有效带动本区文化企业和文化基层团队良性发展,文化经济效益明显提升,其经济效益目标执行情况良好。发现的问题及原因:在项目实施过程中,因为书从采购到上架供读者借阅,工序繁杂,存在书款结算的跨年度现象。下一步改进措施:针对这个问题在年初时与供书商商定调整采购时间,并及时与供应商联系,催交已编书目,及时做好新书交送。但由于书目在征订过程中量大、及有些书籍需调库,仍存在跨年结算的情况。明年再与供书商协调争取实现本年度结算购书款,提高项目资金的执行率。
全民健身项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效推进全区全民健身活动开展,不断提升海岛群众参与全民健身热情。;二是项目预期绩效目标能够保持完整性、相关性。发现的问题及原因:全民健身因气候、参与人群数量等各项因素的波动性,资金安排不可控。下一步改进措施:结合历年资金安排,合理控制预算,用最低的预算创造最优的效果。
3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018年度本部门无涉及重点绩效项目。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出65.74万元,比年初预算数增加10.94万元,增长19.96%,主要原因是因公差旅费、委托业务费等办公经费的增加。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额316.27万元,其中:政府采购货物支出160.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.22万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额316.27万元,占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,温州市洞头区文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指除档案征集、管理、保护、档案信息资源开发、利用,档案馆设备购置等项目以外用于档案事务方面的支出
14.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。
15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。指反映图书馆支出。
17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)
18.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
19.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)。指反映对外文化交流合作活动的支出。
20.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
21.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。指反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
22.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项) 。指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
23.文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。指反映文物保护和管理等方面的支出。
24.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
25.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
26.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
27.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
28.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
29.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。指反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
30.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
31.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。指用于开展拥军优属活动的支出。
32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
35.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
36.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。指其他用于扶贫方面的支出。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。